目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2026年單位預(yù)算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預(yù)算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2026年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出情況表
九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求,現(xiàn)將2026年部門預(yù)算公開如下:
一、單位職責(zé)
中共甘肅省委政法委員會是省委領(lǐng)導(dǎo)和管理全省政法工作的職能部門。其主要職責(zé)是:
(一)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和中央、省委決策部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(二)深入貫徹中央和省委決定,對政法工作研究提出全局性部署,推進(jìn)平安甘肅、法治甘肅建設(shè),加強(qiáng)過硬隊伍建設(shè),深化信息化和智能化建設(shè),堅決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
(三)了解掌握和分析研判全省政法工作情況動態(tài),分析社會穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險,協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
(四)加強(qiáng)對全省政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教等有關(guān)法律法規(guī)、政策措施的實施工作。
(五)組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂和提出全省政法工作的重大措施和意見,及時向省委提出建議;參與有關(guān)法律法規(guī)的起草、修改工作,及時提出立法建議。
(六)建立完善掃黑除惡斗爭制度機(jī)制,指導(dǎo)推動全省掃黑除惡斗爭,組織開展掃黑除惡專項工作輿論宣傳、督導(dǎo)考核、表彰獎勵和責(zé)任查究等。
(七)掌握分析政法輿情動態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法單位媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法單位做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
(八)監(jiān)督和支持政法單位依法行
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個:辦公室、研究室、政治安全處、執(zhí)法監(jiān)督處(信訪室)、法治處(省司改辦)、干部處、宣傳教育處、掃黑除惡工作指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處、基層社會治理處、案件線索管理處、維穩(wěn)指導(dǎo)處、信息技術(shù)管理處等。另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委。
(二)參照公務(wù)員法管理單位
本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。
(三)直屬事業(yè)單位
本部門沒有直屬事業(yè)單位。
三、單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2026年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2026年單位收支總預(yù)算16,971.52萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、轉(zhuǎn)移性支出。
(一)收入預(yù)算
2026年收入預(yù)算16,971.52萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:
一般公共預(yù)算收入16,318.13萬元,占96.15%;
政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入653.39萬元,占3.85%;
其他收入0.00萬元,占0.00%。

(二)支出預(yù)算
2026年支出預(yù)算16,971.52萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出2,638.48萬元,占15.55%;項目支出13,679.65萬元,占80.60%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入653.39萬元,占3.85%。
四、一般公共預(yù)算情況
2026年一般公共預(yù)算支出8,618.13萬元,包括:一般公共服務(wù)支出8,033.02萬元、社會保障和就業(yè)支出237.53萬元、衛(wèi)生健康支出143.17萬元、住房保障支出204.41萬元。
具體安排情況如下(詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7):

(一)基本支出
2026年基本支出2,638.48萬元,比2025年預(yù)算減少78.18萬元,下降2.9%,下降的主要原因是2026年度在職人數(shù)較2025年減少,基本支出相應(yīng)減少。
其中:人員經(jīng)費(fèi)支出2,161.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)支出477.10萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項目支出
2026年一般公共預(yù)算項目支出5,979.65萬元,比2025年預(yù)算增加920.99萬元,增長18.2%,增長的主要原因是根據(jù)零基預(yù)算要求,對部分相近項目進(jìn)行合并,項目資金整合調(diào)增。
經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5個,主要是其他預(yù)算項目、省法學(xué)會專項經(jīng)費(fèi)、省見義勇為基金、省直機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)、鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)。
其他項目2個,主要是其他預(yù)算項目、智慧政法綜合信息平臺項目(平安甘肅信息化支撐管理平臺二期)。
(三)支出功能分類說明
1、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項):2026年預(yù)算數(shù)為2,001.98萬元,比2025年預(yù)算減少64.22萬元,下降3.1%,下降的主要原因是從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,壓減行政運(yùn)行成本,減少支出。
2、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項):2026年預(yù)算數(shù)為2,945.00萬元,比2025年預(yù)算增加2,417萬元,增長457.8%,增長的主要原因是根據(jù)中政委工作安排部署和零基預(yù)算要求,對部分項目進(jìn)行了合并整合,同時對相應(yīng)的科目進(jìn)行了調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):2026年預(yù)算數(shù)為52.04萬元,比2025年預(yù)算減少1.04萬元,下降2.0%,下降的主要原因是從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,壓減行政運(yùn)行成本,減少支出。
4、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項):2026年預(yù)算數(shù)為3,034.00萬元,比2025年預(yù)算增加3,034萬元,增長100%,增長的主要原因是根據(jù)中政委工作安排部署和零基預(yù)算要求,對部分項目進(jìn)行了合并整合,同時對相應(yīng)的科目進(jìn)行了調(diào)整。
5、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項):2026年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,比2025年預(yù)算減少4,530萬元,下降100.0%,下降的主要原因是根據(jù)中政委工作安排部署和零基預(yù)算要求,對部分項目進(jìn)行了合并整合,同時對相應(yīng)的科目進(jìn)行了調(diào)整。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):2026年預(yù)算數(shù)為36.32萬元,比2025年預(yù)算增加3.97萬元,增長12.3%,增長的主要原因是2025年度退休人員數(shù)量增加,2026年核定離退休人員資金增加。
7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):2026年預(yù)算數(shù)為196.90萬元,比2025年預(yù)算減少7.8萬元,下降3.8%,下降的主要原因是在職人員人數(shù)減少,所核定的社保支出相應(yīng)降低。
8、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2026年預(yù)算數(shù)為4.31萬元,比2025年預(yù)算增加1.88萬元,增長77.4%,增長的主要原因是2026年產(chǎn)生人員變動,以及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2026年預(yù)算數(shù)為78.02萬元,比2025年預(yù)算減少2.87萬元,下降3.5%,下降的主要原因是在職人員人數(shù)減少,所核定的醫(yī)保支出相應(yīng)降低。
10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):2026年預(yù)算數(shù)為65.15萬元,比2025年預(yù)算減少1.54萬元,下降2.3%,下降的主要原因是在職人員人數(shù)減少,所核定的醫(yī)保支出相應(yīng)降低。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2026年預(yù)算數(shù)為204.41萬元,比2025年預(yù)算減少6.57萬元,下降3.1%,下降的主要原因是在職人員人數(shù)減少,所核定的公積金支出相應(yīng)降低。
五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算141.10萬元,較2025年預(yù)算減少30.16萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)用20.00萬元,比2025年預(yù)算減少5萬元,下降20.0%,下降的主要原因是嚴(yán)格按照過緊日子要求,壓減因公出國預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)5.10萬元,比2025年預(yù)算減少0.16萬元,下降3.0%,下降的主要原因是根據(jù)單位實際情況,嚴(yán)格按照過緊日子要求,壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)116.00萬元(其中:公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)116.00萬元),比2025年預(yù)算減少25萬元,下降17.7%,下降的主要原因是根據(jù)單位實際情況,嚴(yán)格按照過緊日子要求,壓減公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明
4.培訓(xùn)費(fèi)130.00萬元,比2025年預(yù)算減少104.2萬元,下降44.5%,下降的主要原因是根據(jù)單位培訓(xùn)舉辦的實際情況,嚴(yán)格按照過緊日子要求,壓減培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
(三)會議費(fèi)預(yù)算情況說明
5.會議費(fèi)170.00萬元,比2025年預(yù)算減少40萬元,下降19.0%,下降的主要原因是根據(jù)單位會議舉辦的實際情況,嚴(yán)格按照過緊日子要求,壓減會議費(fèi)預(yù)算。
(四)委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算情況說明
6.委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,025.65萬元,比2025年預(yù)算減少86.01萬元,下降7.7%,下降的主要原因是根據(jù)單位委托業(yè)務(wù)費(fèi)的實際情況,嚴(yán)格按照過緊日子要求,壓減委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,839.70萬元,比2025年預(yù)算減少159.18萬元,下降4.0%,下降的主要原因是根據(jù)單位運(yùn)行成本及實際支出情況,嚴(yán)格按照過緊日子要求,減少不必要開支的預(yù)算,壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
七、政府采購安排情況
2026年單位政府采購預(yù)算總額1,827.66萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1,150.46萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算677.20萬元。
2026年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為1,878.70萬元。其中:辦公用房230.15平方米,價值21.87萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車11輛,價值77.43萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值1,130.00萬元。2026年擬采購固定資產(chǎn)約2,300.92萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
(二)非稅收入情況
2026年本單位不涉及非稅收入,2026年計劃征收0.00萬元。
(三)重點(diǎn)項目情況
項目名稱:省見義勇為基金
1、項目概況:依據(jù)中央批復(fù)和省委安排布置,每兩年對全省涌現(xiàn)出的見義勇為人員代表進(jìn)行表彰獎勵;對見義勇為人員困難家庭進(jìn)行救助、助學(xué)、幫扶。在主流媒體宣傳引導(dǎo)輿論倡導(dǎo)見義勇為。
2、立項依據(jù):見義勇為是中華民族傳統(tǒng)美德,也是社會主義核心價值體系的重要組成部分。表彰獎勵慰問救助,引導(dǎo)宣傳見義勇為先進(jìn),對弘揚(yáng)社會正氣,維護(hù)社會穩(wěn)定和諧具有十分重要的意義。黨的二十大提出:《要發(fā)展壯大群防群治力量,營造見義勇為社會氛圍建設(shè)人人有責(zé)人人盡則人人享有的社會治理共同體》2023年4月11日,省委書記胡昌升同志對見義勇為工作作出批示:“見義勇為,救死扶傷,值得全社會學(xué)習(xí),省媒體要跟進(jìn)報道,弘揚(yáng)社會正能量”
3、實施主體:中共甘肅省委政法委員會甘肅省社會治安綜合治理中心。
4、實施周期:項目資金下達(dá)后全年進(jìn)行績效監(jiān)控,實時進(jìn)行關(guān)注。
5、實施計劃:全省每兩年開展一次集中表彰獎勵活動。每年對獲得省級以上見義勇為稱號人員進(jìn)行困難救助、子女助學(xué)、傷殘撫恤、扶持就業(yè)等。
6、年度預(yù)算安排:150萬元
7、預(yù)期總體目標(biāo):用于與表彰獎勵全省見義勇為英雄和先進(jìn)分子;幫扶救助見義勇為困難家庭;宣傳見義勇為先進(jìn)人物及典型事跡;舉辦見義勇為論壇,交流工作經(jīng)驗,使成果更好服務(wù)于我省見義勇為事業(yè);保障我省見義勇為人員享受省部級勞模待遇等項目相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出,以及單位業(yè)務(wù)正常開展的日常公用經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)等支出,落實見義勇為人員各項權(quán)益的,營造全社會見義勇為的良好氛圍。
(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2026年,部門管理轉(zhuǎn)移支付7,700.00萬元,比2025年預(yù)算增加700萬元,增長10.0%,增長的主要原因是部分項目資金結(jié)構(gòu)調(diào)整,預(yù)算金額增加。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付6,100.00萬元,具體項目有:
(1)國家司法救助資金200.00萬元;
(2)其他預(yù)算項目5,900.00萬元。
2.專項轉(zhuǎn)移支付1,600.00萬元,具體項目有:
(1)其他預(yù)算項目1,600.00萬元。
3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
(一)2025年預(yù)算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。
1.績效目標(biāo)管理情況。2025年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)9個,按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目9個,公開率為100.00%。
2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2025年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項目7個,占本單位項目的77.78%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目7個,完成率為77.78%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:資金使用進(jìn)度監(jiān)控反饋機(jī)制慢,分析不充分。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項目9個,占本單位項目的100.00%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目9個,完成率為100.00%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:項目實施進(jìn)度影響資金使用,資金使用進(jìn)度監(jiān)控不及時、分析不足。績效運(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況:加快項目實施進(jìn)度,提高資金使用效率。
3.績效自評開展情況。2025年度,組織開展績效自評項目共9個,其中,單位整體支出1個,項目支出7個,轉(zhuǎn)移支付項目2個,績效自評覆蓋率為100.00%??冃ё栽u結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況:隨同決算公開。
4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2025年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況,當(dāng)年盤活財政資金200.00萬元,2026年度減少單位預(yù)算項目3個,壓減率23.00%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的3個。
(二)2026年績效目標(biāo)編制情況
2026年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目6個。其中,單位整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度,設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)25個;項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度,設(shè)置二級指標(biāo)45個、三級指標(biāo)135個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補(bǔ)助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
6、項目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
10、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
11、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款):反映上述款項以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
12、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項):反映中共甘肅省委政法委員會的基本支出。
13、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映中共甘肅省委政法委員會未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
14、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):反映為行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項級科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的,在“其他”項級科目中反映。
15、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出
16、公共安全支出(類):反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
17、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款):反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
18、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項):反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
19、社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
20、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
21、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映中共甘肅省委政法委員會開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
23、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
24、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
25、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
26、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
27、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
29、住房保障支出(類):反映政府用于住房方面的支出。
30、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
31、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32、轉(zhuǎn)移性支出(類):反映政府間的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出。
33、轉(zhuǎn)移性支出(類)一般性轉(zhuǎn)移支付(款):反映政府間一般性轉(zhuǎn)移支付。
34、轉(zhuǎn)移性支出(類)一般性轉(zhuǎn)移支付(款)公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出(項):反映上級政府對下級政府的公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出。
35、轉(zhuǎn)移性支出(類)專項轉(zhuǎn)移支付(款):反映政府間專項轉(zhuǎn)移支付。
36、轉(zhuǎn)移性支出(類)專項轉(zhuǎn)移支付(款)一般公共服務(wù)(項):反映上級政府對下級政府的一般公共服務(wù)專項補(bǔ)助支出。
37、轉(zhuǎn)移性支出(類)專項轉(zhuǎn)移支付(款)公共安全(項):反映上級政府對下級政府的公共安全專項補(bǔ)助支出。
38、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
39、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
40、工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
41、工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎)等。
42、工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
43、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費(fèi)。
44、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
45、工資福利支出(類)其他社會保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費(fèi),軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
46、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
47、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。)
48、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。
49、商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。
50、商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
51、商品和服務(wù)支出(類)電費(fèi)(款):反映單位的電費(fèi)支出。
52、商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
53、商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。
54、商品和服務(wù)支出(類)物業(yè)管理費(fèi)(款):反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
55、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
56、商品和服務(wù)支出(類)因公出國(境)費(fèi)用(款):反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
57、商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。
58、商品和服務(wù)支出(類)租賃費(fèi)(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
59、商品和服務(wù)支出(類)會議費(fèi)(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
60、商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。
61、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
62、商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(fèi)(款):反映支付給個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),咨詢費(fèi)、評審費(fèi)等。
63、商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(fèi)(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
64、商品和服務(wù)支出(類)工會經(jīng)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費(fèi)。
65、商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):
66、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi),過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
67、商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
68、商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。
69、對個人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
70、對個人和家庭的補(bǔ)助(類)離休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
71、對個人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
72、對個人和家庭的補(bǔ)助(類)生活補(bǔ)助(款):反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,罪犯、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等。
73、對個人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
74、資本性支出(基本建設(shè))(類):反映由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出,對企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。
75、資本性支出(基本建設(shè))(類)信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新(款):反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。
76、資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
77、資本性支出(類)辦公設(shè)備購置(款):反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。
78、資本性支出(類)大型修繕(款):反映按財務(wù)會計制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。
79、資本性支出(類)信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新(款):反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。
80、資本性支出(類)公務(wù)用車購置(款):反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))。
中共甘肅省委政法委員會
2026年02月27日
附件:
1.中共甘肅省委政法委員會2026年單位預(yù)算公開表.doc
2.中共甘肅省委政法委員會2026年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表.doc